已经开始摊销了吗?如果是的话,纳税调整明细表扣除项目30填写账载金额 你得看一下你已经摊销的金额是不是大于没有发票的那一笔
追问: 现在就摊销了开办费,开办费账上金额471700.89,去年10月-12月开始摊销共摊销三个月合计摊销39308.4,其中房租费71490未取得发票,摊销金额71490/36*3=5957.49
回答: 这个房租你得根据你的租赁时间,你这个71490是支付了三年吗?他是根据权责发生制,他不是按照固定36个月来分摊
追问: 我其他账载金额填5957.49,税收金额填0可以吗?
追问: 就是调增5957.4。
回答: 是的对的是的对的
追问: 但是我又觉得应该填在资产折旧摊销纳税调整预期表24 25行这两。
回答: 105080表格,32有一个开办费这里也可以 第五列减去调增的就可以了
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追问: 现在就摊销了开办费,开办费账上金额471700.89,去年10月-12月开始摊销共摊销三个月合计摊销39308.4,其中房租费71490未取得发票,摊销金额71490/36*3=5957.49
回答: 这个房租你得根据你的租赁时间,你这个71490是支付了三年吗?他是根据权责发生制,他不是按照固定36个月来分摊
追问: 我其他账载金额填5957.49,税收金额填0可以吗?
追问: 就是调增5957.4。
回答: 是的对的是的对的
追问: 但是我又觉得应该填在资产折旧摊销纳税调整预期表24 25行这两。
回答: 105080表格,32有一个开办费这里也可以 第五列减去调增的就可以了