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CPA100用户4069

老师们,2013年9月我们收到客户甲公司9万元,并且我公司银行进账单手写的就是甲公司对公账户转给我公司的,我公司对公账户对方名称显示也是甲公司,现在我们与甲公司核对2013年往来账时,甲公司的财务将他们的做账原始单据发给了我,是一张银行支票转账存根,打印出来的名称是收款方是A公司,并且有A公司收款收据盖有财务专用章,下账也冲的是A公司,我再查看我公司账面并没有A公司科目名称,请问我该如何处理这笔账?我公司历史账面是冲的甲应收账款

123 2024-11-26 10:34
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老师解答
2024-11-26 10:35

那实际你和谁有业务的?

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CPA100用户4069
2024-11-26 10:36

追问: 实际是与甲公司,不好意思,刚刚我从我公司账面查到A公司名称了,打错一个字

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答疑老师
2024-11-26 10:36

回答: 那你看一下,是不是应收账款甲和应收账款A都有明细?都有余额,他两个对冲一下。

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CPA100用户4069
2024-11-26 10:38

追问: 嗯嗯,有余额,甲公司是对应应收账款科目,A公司是应付账款

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答疑老师
2024-11-26 10:38

回答: 借应付账款,贷应收账款。

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CPA100用户4069
2024-11-26 10:43

追问: 我公司账面是—借:银行存款9万 贷:应收账款—甲公司9万 现在我该调整: 借:应收账款—甲公司9万 贷:应付账款—A公司9万 对吧?因为我查看我公司账面A公司科目只有应付账款和其他应付款两个科目,且都有余额

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答疑老师
2024-11-26 10:45

回答: 之前是应付账款借方余额应收账款贷方的吗?是的话可以。

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CPA100用户4069
2024-11-26 10:46

追问: 嗯嗯,感谢老师耐心回复!

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答疑老师
2024-11-26 10:47

回答: 不用客气,工作愉快。

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