你好,账上给他做1000块钱的工资,借管理费用工资待应付职工薪酬工资1000。 然后给他交公积金的时候将这1000块钱扣下来。 借其他应收款-公积金1000贷,银行存款1000。
追问: 老师,我们是民间非营利组织,能不能帮我把计提跟支付的时候的分录分别写出来呢?
回答: 你好,上面不是已经写了吗? 借管理费用-工资1000, 贷应付职工薪酬工资1000。 然后给他交公积金的时候将这1000块钱扣下来。 借其他应收款-公积金1000贷,银行存款1000。
追问: 可是你这么做的话,应付职工薪酬的那个科目的金额没有少啊
回答: 你好,你冲减就可以了。 因为这个其他应收款是用来抵减应付职工薪酬的。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,我们是民间非营利组织,能不能帮我把计提跟支付的时候的分录分别写出来呢?
回答: 你好,上面不是已经写了吗? 借管理费用-工资1000, 贷应付职工薪酬工资1000。 然后给他交公积金的时候将这1000块钱扣下来。 借其他应收款-公积金1000贷,银行存款1000。
追问: 可是你这么做的话,应付职工薪酬的那个科目的金额没有少啊
回答: 你好,你冲减就可以了。 因为这个其他应收款是用来抵减应付职工薪酬的。