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CPA100用户7482

一般纳税人,2023年5月开始进项税抵扣错了,把不能抵扣的也抵扣了,税局让我们更正申报,从2023年5月一直更正到2024年11月,产生了58万多的增值税及附加,我们期末留抵比较多,税局说可以用留底扣税,就不用交,现在增值税和滞纳金是已经抵扣了58万,但附加不能抵扣,我们还要单独交两万多的附加税,这个要怎么做账呢?抵扣部分和附加单独交税部分

31 2024-12-25 09:40
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老师解答
2024-12-25 09:41

附加税,借以前年度损益调整 贷应交税费应交城建税等

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CPA100用户7482
2024-12-25 10:35

追问: 用期末留抵的这部分不用做账吗

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答疑老师
2024-12-25 10:35

回答: 这部分是不需要做账的

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CPA100用户7482
2024-12-25 15:13

追问: 2023年六月份转出了八万多进项税,分录怎么写

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答疑老师
2024-12-25 15:14

回答: 借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项税额转出 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整

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CPA100用户7482
2024-12-25 16:01

追问: 税局是让我们返回2023年六月更正申报的,那我就正常在2023年做分录借,进项税额负数,贷,进项税额转出负数,就可以吧,不用以前年度调整

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答疑老师
2024-12-25 16:02

回答: 对,那就按照你说的这么做就可以了

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CPA100用户7482
2024-12-25 16:08

追问: 我的分录对吗?总感觉哪里不对,我的分录是进项税额减少了,进项税额又增加了

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答疑老师
2024-12-25 16:09

回答: 借方成本费用科目 贷应交税费应交增值税进项税额转出

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CPA100用户7482
2024-12-25 16:31

追问: 选分录是借在建工程-工程款,借进项税,贷,银存,那我要怎么改

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答疑老师
2024-12-25 16:34

回答: 借在建工程 贷应交税费应交增值税进项税额转出

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