附加税,借以前年度损益调整 贷应交税费应交城建税等
追问: 用期末留抵的这部分不用做账吗
回答: 这部分是不需要做账的
追问: 2023年六月份转出了八万多进项税,分录怎么写
回答: 借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项税额转出 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
追问: 税局是让我们返回2023年六月更正申报的,那我就正常在2023年做分录借,进项税额负数,贷,进项税额转出负数,就可以吧,不用以前年度调整
回答: 对,那就按照你说的这么做就可以了
追问: 我的分录对吗?总感觉哪里不对,我的分录是进项税额减少了,进项税额又增加了
回答: 借方成本费用科目 贷应交税费应交增值税进项税额转出
追问: 选分录是借在建工程-工程款,借进项税,贷,银存,那我要怎么改
回答: 借在建工程 贷应交税费应交增值税进项税额转出
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 用期末留抵的这部分不用做账吗
回答: 这部分是不需要做账的
追问: 2023年六月份转出了八万多进项税,分录怎么写
回答: 借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项税额转出 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
追问: 税局是让我们返回2023年六月更正申报的,那我就正常在2023年做分录借,进项税额负数,贷,进项税额转出负数,就可以吧,不用以前年度调整
回答: 对,那就按照你说的这么做就可以了
追问: 我的分录对吗?总感觉哪里不对,我的分录是进项税额减少了,进项税额又增加了
回答: 借方成本费用科目 贷应交税费应交增值税进项税额转出
追问: 选分录是借在建工程-工程款,借进项税,贷,银存,那我要怎么改
回答: 借在建工程 贷应交税费应交增值税进项税额转出