你好,你做福利费的话一般有发票就行了。 你可以按照这个服务期间来分摊做福利
追问: 怎么做分录呢
回答: 你好,你可以借预付账款,贷,银行存款,然后每个月就借管理费用,贷预付账款。
追问: 福利费发票今年开的,也可以用在明年分摊是吧
回答: 你好,可以的,操作没问题。
追问: 那是不是还是要补提汇算清缴
回答: 你好,你记入预付账款,然后慢慢分摊就不用。
追问: 这是什么原理呢?
回答: 你好,因为这样才符合权责发生制。
追问: 报销取得的发票和发生都是在去年,今年才报销可以吗?
回答: 你好,可以的,操作没问题
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 怎么做分录呢
回答: 你好,你可以借预付账款,贷,银行存款,然后每个月就借管理费用,贷预付账款。
追问: 福利费发票今年开的,也可以用在明年分摊是吧
回答: 你好,可以的,操作没问题。
追问: 那是不是还是要补提汇算清缴
回答: 你好,你记入预付账款,然后慢慢分摊就不用。
追问: 这是什么原理呢?
回答: 你好,因为这样才符合权责发生制。
追问: 报销取得的发票和发生都是在去年,今年才报销可以吗?
回答: 你好,可以的,操作没问题