同学,你好 无关的费用,公户支付,是虚增 汇算清缴调增就行了
追问: 老师,这个目前会计请假了,我才来一个月,她说让我这个月帮她做账报税,有风险吗
追问: 还有就是,老板如果不同意调增的话,是不是等税务局发现后会处罚,税款和滞纳金也得交,是这样吗,还有就是老板不同意的话,那就我接手后如果还有几笔这样的业务,我是不是正常做入其他业务成本里,然后汇算调增就行,是这样吗
回答: 同学,你好 你按照实际做,一般没有什么风险的
追问: 老师,实际这个不该出现的啊,但是我知道老板的初衷是买车挂到公司,但是当时公司没有资质,所以老板买了挂靠到有资质的公司了,这种车国家规定不能挂个人,所以挂不到老板名下,但是车辆在做公司配送天然气上门的业务时,是在为公司服务的,就是车辆不属于公司,所以车的这个贷款不能出现在我公司,我从老板角度理解的这个做到其他业务成本比较合适,我原本是要挂往来的,但是往来长时间挂着不冲也不行,老师,这样的一般挂什么比较合适,毕竟算虚增了
回答: 同学,你好 对方开具了劳务费发票。你就做其他业务成本
追问: 老师,前会计突然请假,没交接让我做账报税,有风险吗,可以接吗
回答: 同学,你好 需要交接,没有交接是有风险的
追问: 好的,老师,这部分金额这么大,调增的话会不会有风险,400万
回答: 同学,你好 金额这么大,是有风险的
追问: 那怎么处理比较好呢
回答: 同学,你好 你调整的时候,写说明,让领导签字备查
追问: 老师,你的意思我调整400万纳税调增的时候,把这个事情如实陈述,写个说明,就写老板个人车贷误入公司费用,现调增处理,然后让领导签字,是这样吗
回答: 同学,你好 嗯嗯,是的
追问: 这个400万调增的话,税局是不是也会关注,会问我怎么回事,我要怎么回答呢
回答: 同学,你好 提供之前写的说明就行了
追问: 老师,这种事情可以给税局如实说是吧,就说老板个人贷款买的车,本来是挂到公司的,但是由于公司没有资质,所以挂靠到外面公司,但是车辆是服务公司的配送业务,收**通销售收入一并入账户了,成本费用也就跟着入账了,由于车辆从法律角度和税务角度看不归属公司,所以费用不能入账,现做调增处理,然后前任会计和老板签字,这样写就可以是吧,老师,如果老板不同意调增的话,这个是前任会计做的,我就不理会了,对我也是完全没有影响的,对吗,我接手后,可能还会发生两三个月这种费用,我把它做入其他业务成本,然后明年的时候纳税调增就可以了是吧
回答: 同学,你好 有前任会计和老板的签字,对你就没有影响。 你接手后,调增,是可以的
追问: 老师,前任会计没有这个意识,我直接不管的话,以后税局发现了,也是跟我没有关系的对吧
回答: 同学,你好 要看做账的时候,如果在你入职之前,就和你没有关系
追问: 老师,我入职是上个月的事情,但是一直是她做账报税,不让我参与,这个跟我没关系吧,正式交接后挂我名字在税务的时候才是我负责任吧
回答: 同学,你好 对,正式交接之后,才需要你负责
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 老师,这个目前会计请假了,我才来一个月,她说让我这个月帮她做账报税,有风险吗
追问: 还有就是,老板如果不同意调增的话,是不是等税务局发现后会处罚,税款和滞纳金也得交,是这样吗,还有就是老板不同意的话,那就我接手后如果还有几笔这样的业务,我是不是正常做入其他业务成本里,然后汇算调增就行,是这样吗
回答: 同学,你好 你按照实际做,一般没有什么风险的
追问: 老师,实际这个不该出现的啊,但是我知道老板的初衷是买车挂到公司,但是当时公司没有资质,所以老板买了挂靠到有资质的公司了,这种车国家规定不能挂个人,所以挂不到老板名下,但是车辆在做公司配送天然气上门的业务时,是在为公司服务的,就是车辆不属于公司,所以车的这个贷款不能出现在我公司,我从老板角度理解的这个做到其他业务成本比较合适,我原本是要挂往来的,但是往来长时间挂着不冲也不行,老师,这样的一般挂什么比较合适,毕竟算虚增了
回答: 同学,你好 对方开具了劳务费发票。你就做其他业务成本
追问: 老师,前会计突然请假,没交接让我做账报税,有风险吗,可以接吗
回答: 同学,你好 需要交接,没有交接是有风险的
追问: 好的,老师,这部分金额这么大,调增的话会不会有风险,400万
回答: 同学,你好 金额这么大,是有风险的
追问: 那怎么处理比较好呢
回答: 同学,你好 你调整的时候,写说明,让领导签字备查
追问: 老师,你的意思我调整400万纳税调增的时候,把这个事情如实陈述,写个说明,就写老板个人车贷误入公司费用,现调增处理,然后让领导签字,是这样吗
回答: 同学,你好 嗯嗯,是的
追问: 这个400万调增的话,税局是不是也会关注,会问我怎么回事,我要怎么回答呢
回答: 同学,你好 提供之前写的说明就行了
追问: 老师,这种事情可以给税局如实说是吧,就说老板个人贷款买的车,本来是挂到公司的,但是由于公司没有资质,所以挂靠到外面公司,但是车辆是服务公司的配送业务,收**通销售收入一并入账户了,成本费用也就跟着入账了,由于车辆从法律角度和税务角度看不归属公司,所以费用不能入账,现做调增处理,然后前任会计和老板签字,这样写就可以是吧,老师,如果老板不同意调增的话,这个是前任会计做的,我就不理会了,对我也是完全没有影响的,对吗,我接手后,可能还会发生两三个月这种费用,我把它做入其他业务成本,然后明年的时候纳税调增就可以了是吧
回答: 同学,你好 有前任会计和老板的签字,对你就没有影响。 你接手后,调增,是可以的
追问: 老师,前任会计没有这个意识,我直接不管的话,以后税局发现了,也是跟我没有关系的对吧
回答: 同学,你好 要看做账的时候,如果在你入职之前,就和你没有关系
追问: 老师,我入职是上个月的事情,但是一直是她做账报税,不让我参与,这个跟我没关系吧,正式交接后挂我名字在税务的时候才是我负责任吧
回答: 同学,你好 对,正式交接之后,才需要你负责