一是就按开票的数申报,只要能申报成功就行。这样两个月的申报都简单,也清晰明了。税局可能会收到任务,核实你开1%的情况,照实说就行。二是当月收入按票面的金额报,税款按应该的税率计算申报,到次月红冲票的税款按你上月实际交的税率申报。这样两个月都会出现比对不符,税局也会生成自动任务。
追问: 就是开了9%的应该按照3%的本来 这个月按照9%收入填报,为开票收入写负数,合计税款是3%的,这个月冲红错误发票,开具正确的3%发票,2月份报税的时候3%的就不用报了
回答: 是的,按上面的方法处理即可
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追问: 就是开了9%的应该按照3%的本来 这个月按照9%收入填报,为开票收入写负数,合计税款是3%的,这个月冲红错误发票,开具正确的3%发票,2月份报税的时候3%的就不用报了
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