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CPA100用户6362

老师,公司要注销了,但有预收账款,是来做加工的订金200万,现公司不经营了,只做出70万的加工,另外30万用固定资产抵债,这个抵债的产品分几个月送出,要开票到5月才能送完,另外还有100万,没的钱还,这100万,在什么时候做营业外收入好!是在12月计入好,还是在开完发票再计入好些

97 2025-01-13 15:34
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老师解答
2025-01-13 15:35

您好 开完发票再计入比较合适哈

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CPA100用户6362
2025-01-13 15:38

追问: 老师,我有库存200万,只能开70万发要出去,这些库存全是制造费用,人工这些,实际是少结的成本,我在什么时侯补结转好些

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答疑老师
2025-01-13 15:43

回答: 现在就应该结转到库存商品成本  然后出售的时候对应结转主营业务成本

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CPA100用户6362
2025-01-13 15:53

追问: 是以前少结转的部份

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答疑老师
2025-01-13 16:05

回答: 那现在就可以补结转的哈 最好整理个明细 哪期少结转了多少金额 出售了多少 应该补结转多少

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CPA100用户6362
2025-01-13 17:20

追问: 老师,一次做,还是分次好些

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CPA100用户6362
2025-01-13 17:38

追问: 老师,我是把管理人员工资做到了制造费用,这样把这部份人员,按月例个清单对吗

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答疑老师
2025-01-13 18:39

回答: 现在月份有没有收入啊

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CPA100用户6362
2025-01-13 19:50

追问: 从今年11月开始做70万收入,每月做一点,做到明年5月左右

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答疑老师
2025-01-13 20:57

回答: 那可以每个月做收入的时候 多结转部分成本 不单独调整原来的了

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CPA100用户6362
2025-01-13 21:02

追问: 老师,那样倒挂很严重,我只有70万收入,要结200多万成本

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答疑老师
2025-01-13 21:16

回答: 那您24年有没有收入 做的是盈利还是亏损

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