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CPA100用户1121

老师,23年我司给代理商的激励费用于24年代理商抵货款用,假如激励费是10万元,对方订货30万元,那对方只需支付20万元即可,但问题是我们24年开出去的发票是按30万开的,也没有开10万元的折扣发票,所以收入也是按30万来算,这样就相当于虚增收入。我24年的账还没结,请问我现在该怎么调整这笔收入?

108 2025-01-13 17:19
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老师解答
2025-01-13 17:21

你好,这个严格是提前开票了

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CPA100用户1121
2025-01-13 17:22

追问: 我现在该怎么调整呢?

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答疑老师
2025-01-13 17:24

回答: 就是根据后期收入情况,10做整体激励费用,按折扣销售

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CPA100用户1121
2025-01-13 17:26

追问: 老师,有点懵,不理解你的意思

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答疑老师
2025-01-13 17:29

回答: 那你这样,这个激励费用做以后的折扣,本期不调整了

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CPA100用户1121
2025-01-13 17:31

追问: 那我收入不是虚增了吗?

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答疑老师
2025-01-13 17:31

回答: 那你更正当期纳税申报表

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