你好,你按照税法来得快认可 你具体的调整了什么业务的?他有可能是调表不调账的业务。
追问: 我调整的无票支出,纳税调增;我清楚税务局会调表不调帐,不清楚的点是,税务局会不会要公司的凭证,他们自己又重新核对一遍后,检查我调增的部分是否正确?
回答: 无票支出实际有业务,但是税法上不认可的。这种你只需要调表就可以的,账上不用处理,其他的都不用修改。也就是你只需要纳税调增。
追问: 上个问题,不清楚的点,老师能解答完整一点吗? 如果是亏损(小型微利企业),亏损金额是300以内的,这个企业所得税税率是25%还是5%,是不是就没有区别了?
回答: 调增之后还是亏损的,不需要交企业所得税。是的,对的,没有区别一样。 如果调增之后是盈利的,利润300万以内,税率是5%的小型微利企业才能享受, 如果是非小型微利企业,调增之后你不管盈利多少,都需要按照25%来交税。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我调整的无票支出,纳税调增;我清楚税务局会调表不调帐,不清楚的点是,税务局会不会要公司的凭证,他们自己又重新核对一遍后,检查我调增的部分是否正确?
回答: 无票支出实际有业务,但是税法上不认可的。这种你只需要调表就可以的,账上不用处理,其他的都不用修改。也就是你只需要纳税调增。
追问: 上个问题,不清楚的点,老师能解答完整一点吗? 如果是亏损(小型微利企业),亏损金额是300以内的,这个企业所得税税率是25%还是5%,是不是就没有区别了?
回答: 调增之后还是亏损的,不需要交企业所得税。是的,对的,没有区别一样。 如果调增之后是盈利的,利润300万以内,税率是5%的小型微利企业才能享受, 如果是非小型微利企业,调增之后你不管盈利多少,都需要按照25%来交税。