你好,你的问题是什么呢
追问: 以上是两笔分录,今年需要用以前年度损益调整,我的做的是: 借: 以前年度损益100 贷: 应收账款100 借: 主营业务收入-90 贷: 以前年度损益-90 借: 应交税费-已交税金-10 贷: 以前年度损益-10 这个分录这样做对?
追问: 不对,麻烦老师根据一开始的分录帮忙调整一下,用以前年度损益调整,主要是重复计提和多交增值税了
回答: 你好,没看懂你后面的这个分录为什么这样做 你如果是第一次上面说的凭证做错了,你就做红字冲减上面的。把主营业务收入用以前年度损益调整来替代。 然后再按照正确的重新做。
追问: 前年多记收入,这笔是需要冲销的分录,不需要再重新录入一笔分录。
回答: 你好,多计收入你可以借以前年度损益调整,应交税费,应交增值税贷,应收账款。
追问: 不用调整增值税多交的? 这样就没有反应以前年度的多交的部分
回答: 你好,我给的那个上面有冲减应交税费,应交增值税的呀。
追问: 能否详细的帮忙列一下分录?
回答: 多计收入你可以借以前年度损益调整,应交税费,应交增值税贷,应收账款。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 以上是两笔分录,今年需要用以前年度损益调整,我的做的是: 借: 以前年度损益100 贷: 应收账款100 借: 主营业务收入-90 贷: 以前年度损益-90 借: 应交税费-已交税金-10 贷: 以前年度损益-10 这个分录这样做对?
追问: 不对,麻烦老师根据一开始的分录帮忙调整一下,用以前年度损益调整,主要是重复计提和多交增值税了
回答: 你好,没看懂你后面的这个分录为什么这样做 你如果是第一次上面说的凭证做错了,你就做红字冲减上面的。把主营业务收入用以前年度损益调整来替代。 然后再按照正确的重新做。
追问: 前年多记收入,这笔是需要冲销的分录,不需要再重新录入一笔分录。
回答: 你好,多计收入你可以借以前年度损益调整,应交税费,应交增值税贷,应收账款。
追问: 不用调整增值税多交的? 这样就没有反应以前年度的多交的部分
回答: 你好,我给的那个上面有冲减应交税费,应交增值税的呀。
追问: 能否详细的帮忙列一下分录?
回答: 多计收入你可以借以前年度损益调整,应交税费,应交增值税贷,应收账款。