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CPA100用户1763

老师,请问车店,23,24年的销售折让表忘记开了,现在给补上,开的红字信息表,这个月怎么做账?能在今年扣除吗?

89 2025-03-19 17:10
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老师解答
2025-03-19 17:11

账务处理 车店开具红字信息表及红字发票后,应进行如下账务处理: 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费 — 应交增值税(销项税额)(红字) 如果之前销售时成本已结转,还需要冲减主营业务成本: 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字) 企业所得税扣除 根据《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函〔2008〕875 号)规定,企业已经确认销售收入的售出商品发生销售折让,应当在发生当期冲减当期销售商品收入。所以,车店 23、24 年的销售折让在今年开具红字发票并进行账务处理后,可以在今年企业所得税税前扣除,冲减今年的应纳税所得额。但如果涉及以前年度企业所得税申报数据的调整,可能需要按照相关规定向税务机关申请更正申报。

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CPA100用户1763
2025-03-19 17:17

追问: 你的意思是可以在今年扣除,除非算到以前年度要交税,改以前报表,不交税不用管,是吗?

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答疑老师
2025-03-19 17:18

回答: 同学你好 对的 是这样

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CPA100用户1763
2025-03-19 17:19

追问: 好的,我再理解下,谢谢

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答疑老师
2025-03-19 17:20

回答: 满意请给五星好评,谢谢

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