预付房租 借:预付账款-房租25 贷:银行存款25 按月摊销 借:管理费用-房租 50/12 贷:预付账款-房租
追问: 好的,谢谢老师
追问: 那如果后来又支付剩余的25万,再拿来50万的专票,又怎么做分录?
回答: 预付房租 借:其他应收款-房东25 贷:银行存款25 按月摊销 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租 50/12 收到发票 借:预付账款-房租 应交税费-增值税-进项 贷:其他应收款-房东
追问: 那比如4月7日又支付剩余的25万,5月开来专票50万,分录应该怎么做?
追问: 是我公司付给房东房租费
回答: 预付房租 借:其他应收款-房东25 贷:银行存款25 按月摊销 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租 50/1.09/12 收到发票再付尾款 借:预付账款-房租 50/1.09 应交税费-增值税-进项 50/1.09*0.09 贷:其他应收款-房东 25 银行存款25
追问: 其他应收款不对吧?
回答: 怎么不对呢?冲平就是了哈
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 好的,谢谢老师
追问: 那如果后来又支付剩余的25万,再拿来50万的专票,又怎么做分录?
回答: 预付房租 借:其他应收款-房东25 贷:银行存款25 按月摊销 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租 50/12 收到发票 借:预付账款-房租 应交税费-增值税-进项 贷:其他应收款-房东
追问: 那比如4月7日又支付剩余的25万,5月开来专票50万,分录应该怎么做?
追问: 是我公司付给房东房租费
回答: 预付房租 借:其他应收款-房东25 贷:银行存款25 按月摊销 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租 50/1.09/12 收到发票再付尾款 借:预付账款-房租 50/1.09 应交税费-增值税-进项 50/1.09*0.09 贷:其他应收款-房东 25 银行存款25
追问: 其他应收款不对吧?
回答: 怎么不对呢?冲平就是了哈