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CPA100用户2767

老师好: 我小规模物业公司为另外一个公司做了供水管道维修及更换水泵业务,我司3月30号已收到维修款6000,但3月份我司未开票, 1、请问老师3月份凭证这样做可以吗? 借:银行存款 6000 贷:预收账款 6000 2、4月份开票后,凭证 借:预收账款 6000 贷:其他业务收入5940.59 应交税费—应交增值税 59.41 3、季末未达起征点免税额转营业外收入 借:应交税费—应交增值税 59.41 贷:营业外收入—减免增值税 59.41 老师,请指导这样做可以吗 谢谢

29 2025-04-09 14:50
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老师解答
2025-04-09 14:51

3 月收到款未开票,记 “借:银行存款 6000 贷:预收账款 6000” 可行,也可考虑用 “合同负债”。4 月开票,若增值税征收率为 3%,分录应为 “借:预收账款 6000 贷:其他业务收入 5825.24 应交税费 — 应交增值税 174.76”。季末未达起征点,将应交增值税转入营业外收入,分录 “借:应交税费 — 应交增值税 174.76 贷:营业外收入 — 减免增值税 174.76”,同时要保留好相关原始凭证。

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CPA100用户2767
2025-04-09 15:11

追问: 好的,老师,谢谢

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答疑老师
2025-04-09 15:19

回答: 同学你好 满意请给五星好评,谢谢

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