你好,这个发票的开票日期是什么时候?
回答: 你好,这样子的话你要做的话,其实应该做以前年度损益调整去调整以前的汇算清缴
回答: 这个发票品名是写的什么?
回答: 你好,这样子的话你做到24年,这个查起来肯定是过不了的。
回答: 你好,可以的。操作没问题。
回答: 你好可以的,操作没问题。
回答: 你好,没关系的,你只要汇算清缴调增就好。
回答: 你好,这个没什么关系了。
回答: 你好,一般能够解释的话是没什么问题的。
回答: 但是老师也不能100%保证这种在实操中看税务局的态度。
回答: 你好,是的。如果有发生,你入账才是正确的做法。
追问: 2022年的,漏入账了
追问: 更正的话不是要产生退税了?能不能入到24年,纳税调增这部分发票
追问: 服务费之类的
追问: 做了然后纳税调增呢?老师,就是不做成本了,年度纳税调增
追问: 老师,入到24年12月成本里面,汇算做纳税调增,这样处理可以吗
追问: 票日期是22年的成本
追问: 好的,汇算清缴要调增,但是金额调增太大有影响吗
追问: 老师调增30万左右会不会被稽查?
追问: 哦哦,是不是调增的额度太大了,要是不入账,应付就会不平,
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
回答: 你好,这样子的话你要做的话,其实应该做以前年度损益调整去调整以前的汇算清缴
回答: 这个发票品名是写的什么?
回答: 你好,这样子的话你做到24年,这个查起来肯定是过不了的。
回答: 你好,可以的。操作没问题。
回答: 你好可以的,操作没问题。
回答: 你好,没关系的,你只要汇算清缴调增就好。
回答: 你好,这个没什么关系了。
回答: 你好,一般能够解释的话是没什么问题的。
回答: 但是老师也不能100%保证这种在实操中看税务局的态度。
回答: 你好,是的。如果有发生,你入账才是正确的做法。
追问: 2022年的,漏入账了
追问: 更正的话不是要产生退税了?能不能入到24年,纳税调增这部分发票
追问: 服务费之类的
追问: 做了然后纳税调增呢?老师,就是不做成本了,年度纳税调增
追问: 老师,入到24年12月成本里面,汇算做纳税调增,这样处理可以吗
追问: 票日期是22年的成本
追问: 好的,汇算清缴要调增,但是金额调增太大有影响吗
追问: 老师调增30万左右会不会被稽查?
追问: 哦哦,是不是调增的额度太大了,要是不入账,应付就会不平,