老师,公司为自来水公司,一般纳税人。税务局叫整改,把原先开3%个点的水表发票改为开13%,补22至25年的水表发票10%个点,凭证该怎么出呢?是直接补10%个点最好?但是进行发票已经过一年了又不能抵扣,这样的话要缴交的税会多。之前进项发票从没抵扣过,现在补抵扣的话怎么做调整凭证?
                                                                            
                                            答:补税分录:借:以前年度损益调整(或主营业务收入,根据跨年情况)贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额)(补 10% 部分)
进项抵扣:若进项符合抵扣条件(未超 360 天),借:应交税费 — 应交增值税(进项税额)贷:以前年度损益调整(或对应成本费用),抵扣后冲减应补税额。
                                        
                                                                    
                                                             
追问: 在哪里选啊
追问: 看到了,谢谢
追问: 还有一个问题,这个工资总额是实际发的,不是按计提的来的吧
回答: 可按个税申报工资金额
追问: 个税申报金额是按所属期1-12月来,还是2月到下一个年1月
回答: 个税申报金额是按所属期1-12月
追问: 好的,谢谢
追问: 那人数怎么数
回答: 按汇算填写的平均人数
追问: 好的,谢谢
回答: 不用谢,有帮到你就好。请五星好评!