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CPA100用户1980

老师,关于印花税缴纳,一般对于购销合同,是不含税价为基数去计算缴纳,所以是要求在合同签订时就价税分离,但如果合同后续开具的发票普通发票,还是按不含税金额计缴是吧? 因为平时为了合理合规缴纳,我是针对全部主营营业收入和主营营业成本全额计算缴纳,这样操作合适吗?

49 2025-08-01 10:22
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老师解答
2025-08-01 10:24

是的,以合同交税的,需要在合同签订时就价税分离。以发报税的就按发票的不含税金额

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CPA100用户1980
2025-08-01 10:44

追问: 只要合同价税分离了,那无论专票 普票,都可以按不含税金额申报是吧? 平时为了合理合规缴纳,我是针对全部主营营业收入和主营营业成本全额计算缴纳,这样操作合适吗?

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答疑老师
2025-08-01 10:46

回答:  只要合同价税分离了,那无论专票 普票,都可以按不含税金额申报的 买卖合同印花税:一般是以购入商品(原材料,库存商品,工程物资,固定资产(不含房地产)和销售商品的不含税收入合计. 跟个体户或者自然人的买卖合同除外,不交印花税

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