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CPA100用户3436

老师,公司为自来水公司,一般纳税人。税务局叫整改,把原先开3%个点的水表发票改为开13%,补22至25年的水表发票10%个点,凭证该怎么出呢?是直接补10%个点最好?但是进行发票已经过一年了又不能抵扣,这样的话要缴交的税会多。之前进项发票从没抵扣过,现在补抵扣的话怎么做调整凭证?

37 2025-10-21 15:07
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老师解答
2025-10-21 15:10

补税分录:借:以前年度损益调整(或主营业务收入,根据跨年情况)贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额)(补 10% 部分) 进项抵扣:若进项符合抵扣条件(未超 360 天),借:应交税费 — 应交增值税(进项税额)贷:以前年度损益调整(或对应成本费用),抵扣后冲减应补税额。

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CPA100用户3436
2025-10-21 15:18

追问: 公司的水表大多为免费安装,少数为用户付费的,免费安装的水表不用进行税额抵扣,我要到年底做什么分录把不需要抵扣的水表做分录冲掉呢?

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答疑老师
2025-10-21 15:21

回答: 同学你好 直接 冲减就可以了

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CPA100用户3436
2025-10-21 15:39

追问: 免费安装的做成本(制造费用)里了,这些是要做应交税费——应交增值税(进项税额转出),这样做对吗

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答疑老师
2025-10-21 15:42

回答: 同学你好 对的 是这样

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