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CPA100用户6230
老师,请问现在一般纳税人机械租赁增值税税率是多少
304
2020-12-03 11:14
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2020-12-03 11:14
同学你好 一般纳税人机械租赁增值税税率是多少——13%
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调整往年23年多申报个税工资,怎么做分录,税局让做以前年度损益调整借:以前年度损益调整(负数)贷:应付职工(负数)借:以前年度损益调整(整数)贷:利润分配-未分配(整数)弄完了账本,怎么调整23年度年度汇算清缴工资薪金,老师我这样填对吗?还 有其他报表需要填的吗?求指教
答:
你好,多计提了点工资,职工薪酬明细表里面填写 账载金额包含着这一部分实际金额, 税收金额不包含 剩下的调增自动的。
我们公司有借用的证书,这个证书是跟中介机构合作的,借用证书的这几个人工资应该怎么申报,现在就是做的,工资只记录了个人社保承担部分,还有代老板朋友缴纳的,这两部分应该怎么合理做账
答:
您好,风险最小的做法是正常做工资(和你们员工一样)、缴纳社保、扣社保(个人部分)、银行代发。 至于实际情况可以私下商量解决
2023年的时候,有一个数据错误,把收入少记了2万,汇算清缴收入也是少2万,2024年的时候调整 过来,现在24年的汇算清缴收入账上比增值税申报表多2万,现在咋处理
答:
先自查差异原因,确认调整准确性、核实增值税申报数据等;主动联系税务专管员说明情况并提供证明材料。若差异合理且税务机关认可,企业所得税汇算清缴按账上正确收入申报,增值税后续按规定处理;若需调整增值税申报,就补充申报并调整账务。最后做好记录存档,加强内部管理,避免再出错。
内帐增值税直接从税金及附加中走,不计提可以吗?
答:
你好,可以的,内账自己决定就行。
所得税季报可以弥补亏损吗?
答:
可以的,就是填在第9栏,弥补亏损
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公司接待费用可以出现白酒吗
答:
可以的,没问题的哈,只要不是高端的酒
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开办费的分录怎么做,是不是 借:长期待摊费用-开办费 贷:银行存款 借:管理费用-开办费 贷:长期待摊费用-开办费
答:
你好可以的,操作没问题。
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公司老总、销售人员这一块儿的招待费,我们以前参照总公司的间接计入项目成本的;因已经彻底更换公司,现在有个初步想法,这块儿能不能就不计入到项目成本去啦的,直接计入到销售费用/管理费用 去呢?
答:
你好,可以的,老总的计入到管理费用 销售人员的计入到销售费用
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员工出险 保险公司赔付 ,公司付给员工一系列分录怎么做
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你好,保险公司赔付时,借银行存款,贷其他应付款—员工;公司支付给员工时,借其他应付款—员工,贷银行存款。
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小规模纳税人,在抖音有店,抖音一个月有补贴卷给我们的客户,比如说,客户在抖音买10元的东西只要付5月,但公司收到的是10月,有5元是抖音帮客户出的,每月我们公司给抖音开发票,这月给抖音开了一张发票,抖音提示我们信息不全,双方的银行账号开户行没填,有可能驳回,原来我们都是这样开的也过了,我想咨询的是,我们开出的这张票如果抖音下月驳回,我们该如何处理,还是现在直接开红票冲掉,再开一张合抖音规的,哪种方法更好
答:
咱们的增值税是按月申报还是按季申报呢?
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请问25年用金蝶软件增加23年购进的车辆该如何操作(23年的发票未做账)?如何编辑购进固定资产,和自动补计提往年的折旧?
答:
你好,用的是固定资产卡片吗?
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数字小写转换大写公式是什么啊?
答:
你用搜狗书无法中文模式先按个v,再输入数字就直接出来了
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老师您好!我司21年至24年账务交由代理记账公司记账,当时未按实际申报个人所得税,今年已去税务大厅更正申报个税,请问现在是不要更正21年至24年年报?如果更正年报,可能会涉及到退税,能不能不改年报呢?
答:
你好,是的,严格来说是需要更正年报
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老师,企业员工工作是被染上布病,治疗费做什么科目,能税前扣除吗,没报工伤
答:
您好,这个计入福利费里面,没有发票,是不能抵税的
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企业所得税申报表里面的应付职工薪酬含公司承担部分的社保费金额吗
答:
你好,你说的是哪一张表
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齐红
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金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
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齐红
老师
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